3. 第三章-审计证据、第四章-审计抽样方法 2025
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4. 第五章-信息技术对审计的影响、第六章-审计工作底稿 2025
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5. 第七章-风险评估、第八章-风险应对 2025
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6. 第九章-第十二章-销售与收款循环的审计、采购与收款循环的审计、生产与存货循环的审计、货币资金的审计 2025
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7. 第十三章-对舞弊和法律法规的考虑、第十四章-审计沟通 2025
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8. 第十五章-注册会计师利用他人的工作、第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑 2025
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9. 第十七章-其他特殊项目的审计 2025
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10. 第十八章-完成审计工作、第十九章-审计报告 2025
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11. 第二十章-企业内部控制审计 2025
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12. 第二十一章-会计师事务所业务质量管理 2025
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13. 第二十二章-职业道德基本原则和概念框架、第二十三章-审计业务对独立性的要求 2025
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