预售2023年审计精讲班

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逐章精讲 重点梳理
基础提升 快速过关
学习人数:18368 人 课时:112 课时
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课程目录
课程介绍
课程评价
第一章-审计的概念与保障程度(一) 2022
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第一章-审计的概念与保障程度(二) 2022
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第一章-审计要素 2022
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第一章-审计目标 2022
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第一章-审计基本要求 2022
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第一章-审计风险、审计过程 2022
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第二章-初步业务活动 2022
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第二章-总体审计策略和具体审计计划 2022
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第二章-重要性(一) 2022
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第二章-重要性(二) 2022
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第三章-审计证据的性质 2022
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第三章-审计程序 2022
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第三章-函证(一) 2022
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第三章-函证(二) 2022
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第三章-分析程序 2022
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第五章-信息技术对审计的影响 2022
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第六章-审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围 2022
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第六章-审计工作底稿的归档 2022
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第七章-风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论 2022
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第七章-了解被审计单位及其环境 2022
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第七章-了解被审计单位的内部控制(一) 2022
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第七章-了解被审计单位的内部控制(二) 2022
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第七章-评估重大错报风险 2022
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第八章-针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施 2022
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第八章-针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序 2022
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第八章-控制测试(一) 2022
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第八章-控制测试(二) 2022
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第八章-控制测试(三) 2022
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第八章-实质性程序 2022
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第四章-审计抽样的相关概念(一) 2022
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第四章-审计抽样的相关概念(二) 2022
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第四章-审计抽样在控制测试中的应用(一) 2022
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第四章-审计抽样在控制测试中的应用(二) 2022
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第四章-审计抽样在细节测试中的运用 2022
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第九章-销售与收款循环的特点、销售与收款循环的业务活动和相关内部控制 2022
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第九章-销售与收款循环的重大错报风险的评估、销售与收款循环的控制测试 2022
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第九章-销售与收款循环的实质性程序(一) 2022
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第九章-销售与收款循环的实质性程序(二) 2022
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第十章-采购与付款循环的审计(一) 2022
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第十章-采购与付款循环的审计(二) 2022
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第十一章-生产与存货循环的审计(一) 2022
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第十一章-生产与存货循环的审计(二) 2022
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第十一章-生产与存货循环的审计(三) 2022
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第十一章-生产与存货循环的审计(四) 2022
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第十二章-货币资金审计概述 2022
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第十二章-货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制 2022
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第十二章-货币资金的实质性程序 2022
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第十三章-财务报表审计中与舞弊相关的责任(一) 2022
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第十三章-财务报表审计中与舞弊相关的责任(二) 2022
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第十三章-财务报表审计中与舞弊相关的责任(三) 2022
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第十三章-财务报表审计中与舞弊相关的责任(四) 2022
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第十三章-财务报表审计中对法律法规的考虑 2022
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第十四章-注册会计师与治理层的沟通(一) 2022
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第十四章-注册会计师与治理层的沟通(二) 2022
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第十四章-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(一) 2022
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第十四章-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(二) 2022
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第十五章-利用内部审计工作 2022
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第十五章-利用专家的工作 2022
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第十六章-与集团财务报表审计有关的概念、集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标 2022
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第十六章-集团审计业务的承接与保持、了解集团及其环境、集团组成部分及其环境 2022
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第十六章-了解组成部分注册会计师 2022
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第十六章-重要性 2022
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第十六章-针对评估的风险采取的应对措施 2022
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第十六章-合并过程及期后事项、与集团管理层和集团治理层的沟通 2022
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第十七章-审计会计估计(一) 2022
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第十七章-审计会计估计(二) 2022
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第十七章-审计会计估计(三) 2022
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第十七章-审计会计估计(四) 2022
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第十七章-关联方的审计(一) 2022
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第十七章-关联方的审计(二) 2022
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第十七章-考虑持续经营假设(一) 2022
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第十七章-考虑持续经营假设(二) 2022
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第十七章-首次接受委托时对期初余额的审计 2022
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第十八章-完成审计工作概述(一) 2022
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第十八章-完成审计工作概述(二) 2022
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第十八章-期后事项(一) 2022
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第十八章-期后事项(二) 2022
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第十八章-书面声明 2022
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第十九章-审计报告概述、审计意见的形成 2022
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第十九章-审计报告的基本内容 2022
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第十九章-在审计报告中沟通关键审计事项 2022
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第十九章-非无保留意见审计报告 2022
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十九章-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段 2022
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第十九章-比较信息 2022
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第十九章-注册会计师对其他信息的责任 2022
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第二十章-内部控制审计的概念、计划审计工作 2022
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第二十章-自上而下的方法 2022
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第二十章-测试控制的有效性、业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试 2022
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第二十章-内部控制缺陷评价 2022
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第二十章-完成内部控制审计工作、出具内部控制审计报告 2022
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第二十一章-会计师事务所质量管理体系(一) 2022
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第二十一章-会计师事务所质量管理体系(二) 2022
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第二十一章-项目质量复核、对财务报表审计实施的质量管理 2022
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第二十二章-职业道德基本原则、职业道德概念框架 2022
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第二十二章-注册会计师对职业道德概念框架的具体运用 2022
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第二十三章-基本概念和要求 2022
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第二十三章-经济利益 2022
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第二十三章-贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系 2022
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第二十三章-与审计客户发生人员交流 2022
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第二十三章-与审计客户长期存在业务关系 2022
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第二十三章-为审计客户提供非签证服务 2022
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第二十三章-收费、影响独立性的其他事项 2022
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课程简介

本课程紧扣教材大纲,逐章系统讲解。结合历年考情分析,典型例题系统解析,深度解读高频考点,聚焦考试题型,科学指导备考学习计划。帮助考生循序渐进掌握知识点,全面夯实基础!

适合学员

1、初次备考无经验,缺少学习计划;
2、自学能力弱不想看教材;
3、盲点多,自律性差?
4、时间少想速学,需要快速学习考试重难点。
5、点击目录可免费试听

课程目标

1、准确性:系统梳理准确提炼核心考点,不遗漏,不重复,全覆盖!
2、体系性:结合历年考试分值分布,区别重难点,建立合理的知识体系!
3、指导性:王牌讲师坐镇,专业建工考证培训经验,权威打造通关课程!

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课程安排

本课程每节课时长30分钟左右

关于考试100

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傻傻熊 2021-04-28

在他们家买过题库,这是第一次买视频课,课程质量很高,师资靠谱,以后考试还来这个平台。

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小懒懒 2021-04-19

课程很nice,重点讲的很详细很生动,听一遍基本上就能理解,重点老师都会讲到,手机听课学习很方便!

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三丫头 2021-04-12

正版课程,随时可以观看学习,价格实惠质量还顶呱呱,努力💪。

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牛奶 2021-04-02

算是我目前使用的学习软件里面,相对最好的一个了,画面干净,分类清晰,课程专业,售后有保障,值得推荐

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紫蔷薇 2020-08-30

已经开始学习了,说一下感觉,实话,课程内容丰富,课件视频易懂,真的可以,性价比超高划算划算,课本里内容都有讲到,重点地方讲的仔细,生动通俗易懂,还有APP里的题库,有模拟练习,有过往的考题和每章节的练习题,关键是章节练习题里还有答案解析,我想有这样的课程,对考试有十足的信心,当时买的时候还是经过多个平台比较才下单,所幸选对了,祝大家好好学一次能考过!

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